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本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和2026年主要工作任务编制,草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受区人大审查监督。
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分: 2026年部门预算表
一、收支总表(表1)
二、收入总表(表2)
三、支出总表(表3)
四、财政拨款收支总表(表4)
五、一般公共预算支出表(表5)
六、一般公共预算基本支出表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费支出表(表7)
八、政府性基金预算支出表(表8)
九、项目支出表(表9)
十、国有资本经营预算支出表(表10)
第三部分:2026年部门预算情况说明
一、部门收入支出预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府采购预算情况说明
第四部分:其他需要说明的事项(必须包含以下三项,但不限于以下项目)
一、国有资产占用情况
二、机关运费经费
三、重点项目预算绩效目标和评价结果
第五部分:名词解释
黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局
单位2026年部门预算
一、部门基本情况
(一)主要职责
(1)贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政
策,研究拟订全区科技发展的规范性文件和科技促进经济社会发展的政策措施,并负责组织实施。
(2)研究提出全区科技发展战略规划,确定全区科技
发展的布局和优先发展领域,组织编制全区中长期科技发展规划,推进全区科技创新体系和科技服务体系建设。制定和组织实施区级科技计划,推动科技兴区工作。
(3)负责研究提出科技投入的政策措施,负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。
(4)负责组织高新技术企业申报,会同有关部门组织开展区级研发平台认定。
(5)研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施,组织实施科技型中小企业创新基金项目计划,推进科技创业投资体系的建设。
(6)组织制定科技促进社会发展的政策措施,并负责组织实施。
(7)组织实施全区对外科技合作与交流,组织、指导和实施全区产学研合作工作。
(8)负责全区科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计及科学普及等工作,指导全区技术市场管理和技术需求工作。
(9)承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
从单位构成看,黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局本级决算和0个下属单位决算组成。
(三)部门人员构成
单位编制定编3人,实有人数5人,1名离退休人员(原铁山区科技局退休人员)。
二、2026年部门预算表
一、收支总表(表1)

二、收入总表(表2)

三、支出总表(表3)

四、财政拨款收支总表(表4)

五、一般公共预算支出表(表5)

六、一般公共预算基本支出表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(表7)

八、政府性基金预算支出表(表8)

我单位无此项内容,本表无数据。
九、项目支出表(表9)

十、国有资本经营预算支出表(表10)

我单位无此项内容,本表无数据。
三、2026年部门预算情况说明
(一)部门收入支出预算情况说明
本单位2026年度预算总收入656.27万元。比2025年减少2.02万元。主要原因是:本年度减少一名退休人员。
本单位2026年预算总支出656.27万元。比2025年减少2.02万元。主要原因是:本年度减少一名退休人员。
(二)部门收入预算情况说明
本单位2026年预算总收入是656.27万元。其中:财政拨款收入656.27万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。比2025年减少2.02万元。主要原因是:本年度减少一名退休人员。
(三)支出预算情况说明
本单位2026年预算总支出是656.27万元,本,其中:基本支出122.87万元、项目支出533.4万元、年末结转和结余0万元。比2025年减少2.02万元。主要原因是:本年度减少一名退休人员。
(四)财政拨款收入支出预算总表说明
本单位2026年财政拨款总收入656.27万元,比2025年减少2.02万元。主要原因是:本年度减少一名退休人员。
财政拨款总支出656.27万元,比2025年减少2.02万元。主要原因是:本年度减少一名退休人员。
(五)一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
本单位2026年财政拨款总支出656.27万元,公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类0万元,占本年支出0%
二、公共安全支出类0万元,占本年支出0%
三、教育支出类0万元,占本年支出0%
四、科学技术类656.27万元,占本年支出100%
五、文化体育与传媒支出类0万元,占本年支出0%
六、社会保障和就业支出类0万元,占本年支出0%
七、医疗卫生与计划生育支出类0万元,占本年支出0%
八、节能环保支出类0万元,占本年支出0%
九、城乡社区事务支出类 万元,占本年支出100%
十、农林水事务支出类0万元,占本年支出0%
十一、交通运输支出类0万元,占本年支出0%
十二、资源勘探信息支出类0万元,占本年支出0%
(六)一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公共预算财政拨款基本支出122.87万元,其中人员经费107.77万元,包括基本工资27.12万元、津贴补贴16.8万元、奖金29.7元、机关事业单位基本养老保险缴费9.58万元、职业年金缴费4.79万元、职工基本医疗保险缴费10.54万元、住房公积金9.24万元;其他对个人和家庭的补助3.56万元;公用经费11.55万元:包括办公费0.74万元、邮电费0.3万元、差旅费1万元、培训费0.2万元、公务接待费0.2万元、委托业务费1.56万元、工会经费1.54万元、其他交通费用3.35万元、其他商品和服务支出2.66万元。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2026年“三公”经费公共预算财政拨款支出0.2万元,与2025年“三公”经费相比无增减变化,其中:
1、因公出国(境)费用0万元,与2025年相比无增减变化。
2、公务用车购置费0万元,与2025年相比无增减变化。
3、公务用车运行维护费0万元,与2025年相比无增减变化。
4、公务接待费0.2万元。与2025年相比无增减变化。
(八)政府采购预算情况说明
政府采购情况如下:政府采购预算总金额为0万元,其中:货物类采购预算金额0万元、工程类采购预算金额0万元、服务类采购的预算金额0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)国有资产占用情况:截至2025年 12月31日,部门共有车辆0辆;单位价值 50万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(二)机关运费经费:人均0.8万元,合计4万元。包含办公费0.74万元、邮电费0.3万元、差旅费1万元等。
(三)我单位无政府性基金预算和国有资本经营预算支出,本表无数据,本表无数据。
(四)重点项目预算绩效目标和评价结果:
根据预算绩效管理要求,我单位拟按要求组织对2026年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,如下:
科技经费:金额500万元,主要用于高新技术企业资助等。自评等级良好。
科普经费:金额33.4万元,主要用于科学普及工作相关。自评等级良好。
五、名词解释
1、财政拨款收入:指本级财政当年拨款的资金。
2、三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
3、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、其他专用名词。
无

